为了完善公司的合规管理体系,1月4日,蓝焰控股法务审计部、行*办公室与山西华炬律师事务所就内控制度建设进行交流会谈。座谈会以公司制度建设为基础,从合规管理的背景、组织管理、制度建设、运行机制、合规文化五个方面进行交流。 会议指出,建立健全以风险管理为导向,以合规管理为重点,严格、规范、全面、有效的内部控制体系是企业高质量发展的基础。2023年法务审计部将以“强内控、促合规、防风险”为管控目标,努力在公司形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制。 华炬律所表示,要结合蓝焰控股实际情况,梳理现有公司规章制度,以及公司经营需要参考的国家法律法规,为蓝焰控股合规经营提供依据。
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